Приказ N 24 от 02.03.2023 об экспериментальном использовании Автоматизированной информационной системы "Управленческий внутренний контроль и внутренний аудит"
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
П Р И К А З
об экспериментальном использовании Автоматизированной
информационной системы "Управленческий
внутренний контроль и внутренний аудит"
№ 24 от 02.03.2023
(в силу 10.04.2023)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 82-84 ст. 285 от 10.03.2023
* * *
В целях обеспечения выполнения положений статьи 16 и статьи 28 Закона № 229/2010 о государственном внутреннем финансовом контроле (Повторно опубликован: Официальный монитор Республики Молдова, 2019, № 86-92, ст.140), для оптимизации временных ресурсов, повышения оперативности и качества подготовки годовых отчетов об организации и функциональности системы управленческого внутреннего контроля, а также годовых отчетов о деятельности внутреннего аудита
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Программу экспериментального использования Автоматизированной информационной системы "Управленческий внутренний контроль и внутренний аудит", согласно приложению.
2. Публичные субъекты, предусмотренные статьей 2 Закона № 229/2010 о государственном внутреннем финансовом контроле, к которым применяются положения Приказа министра финансов № 4/2019 об утверждении Регламента самооценки, отчетности системы управленческого внутреннего контроля и выдачи Декларации об управленческой ответственности, а также Приказа министра финансов № 176/2019 об утверждении Регламента об отчетности деятельности внутреннего аудита в публичном секторе, примут участие в Программе экспериментального использования Автоматизированной информационной системы "Управленческий внутренний контроль и внутренний аудит".
3. Аутентификацию в Автоматизированной информационной системе "Управленческий внутренний контроль и внутренний аудит" осуществлять путем доступа к веб-странице www.raportare-cfpi.mf.gov.md, через государственную службу MPass.
4. Настоящий приказ опубликовать в Официальном мониторе Республики Молдова и на веб-странице Министерства финансов.
| МИНИСТР | Вероника СИРЕЦЯНУ |
| № 24. Кишинэу, 2 марта 2023 г. | |
|
Приложение к Приказу министра финансов № 24 от 2 марта 2023 г. ПРОГРАММА экспериментального использования автоматизированной информационной системы "Управленческий внутренний контроль и внутренний аудит" |
||
| Название деятельности | Ответственный исполнитель |
Срок исполнения |
| 1. Запуск экспериментального применения автоматизированной информационной системы "Управленческий внутренний контроль и внутренний аудит" в рамках процесса подачи годового Отчета об организации и функциональности системы управленческого внутреннего контроля и составления Декларации об управленческой ответственности, а также процесса подачи годового Отчета о деятельности внутреннего аудита, со следующими функциональными возможностями:
• Аутентификация пользователя в системе; • Обновление файла/профиля публичного субъекта, назначение ролей руководителя, координатора управленческого внутреннего контроля и, в зависимости от обстоятельств, внутреннего аудитора; • Создание, заполнение, изменение и сохранение отчетов и деклараций об управленческой ответственности; • Консолидация отчетов об организации и функциональности системы управленческого внутреннего контроля; • Подписание отчетов и декларациях об управленческой ответственности; • Передача отчетов и деклараций вышестоящему публичному субъекту или Министерству финансов; • Принятие и отклонение переданных отчетов; • Создание, отправка, получение и просмотр уведомлений; • Формирование статистических отчетов. |
ПУ "Центр информационных технологий в финансах"
Министерство финансов |
с 1 марта 2023 г. до 31 декабря 2024 г. |
| Министерство образования и исследований
Министерство культуры Национальная касса социального страхования Государственное агентство по интеллектуальной собственности Хынчештский районный совет Публичные субъекты, подчиненные выше перечисленным административным органам или в которых они имеют право учредителя |
с 1 марта 2023 г. до 31 декабря 2024 г. |
|
| Публичные субъекты (согласно пункту 2 настоящего приказа) |
с 1 января 2024 г. до 31 декабря 2024 г. |
|
| 2. Аутентификация в системе, обновление профиля публичного субъекта, назначение ролей руководителя, координатора управленческого внутреннего контроля и, в зависимости от обстоятельств, внутреннего аудитора. | Министерство образования и исследований
Министерство культуры Национальная касса социального страхования Государственное агентство по интеллектуальной собственности Хынчештский районный совет Публичные субъекты, подчиненные выше перечисленным административным органам или в которых они имеют право учредителя |
с 1 марта 2023 г. до 31 декабря 2024 г. |
| Публичные субъекты (согласно пункту 2 настоящего приказа) |
с 1 января 2024 г. до 31 декабря 2024 г. |
|
| 3. Создание, заполнение, изменение, сохранение и подписание годового Отчета об организации и функциональности системы управленческого внутреннего контроля, годового Отчета о деятельности внутреннего аудита, Декларации об управленческой ответственности, и их отправка вышестоящему государственному субъекту. | Публичные субъекты, подчиненные
Министерству образования и исследований, Министерству культуры, Хынчештскому районному совету, или в которых они выше перечисленные административные органы имеют право учредителя |
с 1 марта 2023 г. до 31 декабря 2024 г. |
| Публичные субъекты (согласно пункту 2 настоящего приказа) |
с 1 января 2024 г. до 31 декабря 2024 г. |
|
| 4. Консолидация годовых Отчетов об организации и функциональности системы управленческого внутреннего контроля и Декларации об управленческой ответственности. Отправка (сводного) Отчета об организации и функциональности системы управленческого внутреннего контроля, Отчета о деятельности внутреннего аудита и Декларации об управленческой ответственности Министерству финансов | Министерство образования и исследований
Министерство культуры Национальная касса социального страхования Государственное агентство по интеллектуальной собственности Хынчештский районный совет |
с 1 марта 2023 г. до 31 декабря 2024 г. |
| Публичные субъекты (согласно пункту 2 настоящего приказа) |
с 1 января 2024 г. до 31 декабря 2024 г. |
|
| 5. Получение, просмотр, регистрация и отклонение (сводных) Отчетов об организации и функциональности системы управленческого внутреннего контроля, Отчетов о деятельности внутреннего аудита и Деклараций об управленческой ответственности | Министерство финансов
ПУ "Центр информационных технологий в финансах" |
непрерывно, с 1 марта 2023 г. |
| 6. Создание, скачивание и использование статистических отчетов | Министерство финансов
ПУ "Центр информационных технологий в финансах" |
непрерывно, с 1 марта 2023 г. |
| 7. Обучение пользователей работе с автоматизированной информационной системой "Управленческий внутренний контроль и внутренний аудит" | ПУ "Центр информационных технологий в финансах" | по запросу, с 1 марта 2023 г. |
| 8. Оказание методической поддержки по использованию автоматизированной информационной системы "Управленческий внутренний контроль и внутренний аудит" | Министерство финансов
ПУ "Центр информационных технологий в финансах" |
непрерывно, с 1 марта 2023 г. |